Créer une proposition d'achat
Créer une proposition fournisseur à partir d'ATOOK permet de saisir une proposition de prix fournisseur (devis). Une proposition fournisseur peut ensuite être générée automatiquement en commande fournisseur, pouvant elle-même être générée en facture fournisseur.
Créer une proposition d'achat (devis fournisseur)
Pour créer un devis fournisseur aller dans ACHATS > PROPOSITIONS > + NOUVEAU : La fiche proposition s'ouvre.
Informations générales
Remplir les informations générales de la proposition comme suit :
Numéro
Obligatoire
Numéro attribué automatiquement
Filtre de recherche
Numéro chez le fournisseur
Facultatif
Numéro de devis attribué par le fournisseur
Identification de la pièce commerciale
Le
Obligatoire
Date du jour attribuée par défaut
Identification de la pièce commerciale
Fournisseur
Obligatoire
Nom du fournisseur
Identification de la pièce commerciale
Commande
Applicable aux BL et factures uniquement
Le numéro est hérité de la commande si le BL ou la facture sont générés depuis celle-ci
Numéro de commande correspondant au BL ou à la facture.
Informatif
Relancé
Applicable aux commandes uniquement
Cocher la case pour indiquer la date de dernière relance faite
Informatif
Réception
Facultatif
Date de réception la pièce commerciale
Informatif
Référence
Facultatif
Référence de la pièce commerciale
Informatif
Réf interne
Facultatif
Référence interne de la pièce commerciale
Informatif
Date de création
Non modifiable
Date de création de la pièce commerciale dans ATOOK Bureau (la date du jour est saisie par défaut)
Informatif
Rédacteur
Obligatoire
Valeur par défaut : utilisateur
Rédacteur de la facture
Informatif
Filtre de recherche
Comptabilisé
Non modifiable
Applicable aux factures uniquement
La case est cochée par défaut si la facture a été transférée en comptabilité
Transfert en comptabilité
Chantier
Obligatoire si la colonne chantier n'est pas renseignée pour chaque ligne
Facultatif si la colonne chantier est renseignée pour chaque ligne
Saisir un chantier dans ce champ si toute la facture est imputable à un seul chantier
Saisir les chantiers sur les lignes commerciale dans la colonne Chantier si la facture concerne différents chantiers
Calcul du bilan de chantier
Lignes commerciales
L'onglet LIGNES COMMERCIALES permet de saisir les éléments de la proposition.
Les icônes au-dessus du tableau offrent les fonctionnalités suivantes :
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Paginer
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Copier la ligne
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Coller la ligne
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Monter la ligne
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Descendre la ligne
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Ajouter un chapitre
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Ajouter un sous-chapitre
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Insérer un élément
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Insérer une ligne vide
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Insérer une ligne de commentaire
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Supprimer la ligne
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Ouvrir la liste des produits
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Ouvrir la fiche du produit
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Importer des lignes commerciales
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Exporter des lignes commerciales
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Consulter la trace du produit
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Consulter le stock du produit
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Mettre à jour le tarif des lignes (pour appliquer les modifications à une sélection, sélectionner les lignes auxquelles appliquer les modifications en faisant Ctrl + clic et cocher la case Appliquer les modifications à la sélection uniquement)
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Rechercher un texte dans la fenêtre (la barre de recherche s'affiche en haut à droite de la fenêtre)
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Valider / Dévalider toutes les lignes (les lignes validées sont non modifiables)
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Signifie que chaque ligne commerciale est imputée à un seul chantier. Pour passer en multi-imputation, cliquer sur l'icône.
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Signifie qu'une même ligne commerciale peut être imputée à plusieurs chantiers. Pour modifier l'imputation d'une ligne, double-cliquer sur la ligne. Pour passer en mono imputation, cliquer sur l'icône.
Pour ajouter une ligne commerciale, cliquer sur une ligne vide du tableau et remplir les informations des colonnes comme suit :
Réf
Obligatoire
Référence du produit
Identifiant du produit
Libellé
Obligatoire
Valeur héritée par défaut de la Réf produit
Descriptif du produit
Informatif
Commentaire
Facultatif
Champ de texte libre
Informatif
Réf fournisseur
Facultatif
Hérité de la fiche produit
Référence fournisseur du produit
Identification du produit
Unité
Facultatif
Hérité de la fiche produit
Unité d'achat du produit
Informatif
Qté
Obligatoire
Quantité devisée / commandée / livrée ou achetée
Calcul du montant de la facture
Qté OK
Facultatif
Quantité effectivement commandée, livrée ou achetée
Calcul du montant de la facture
PU
Obligatoire
Valeur héritée par défaut de la Réf produit, peut être modifiée sans impacter la fiche produit
Prix unitaire du produit
Calcul du montant de la facture
Remise
Facultatif
Valeur héritée par défaut de la Réf produit, peut être modifiée sans impacter la fiche produit
Remise n°1 sur le produit
Calcul du montant de la facture
Remise 2
Facultatif
Valeur héritée par défaut de la Réf produit, peut être modifiée sans impacter la fiche produit
Remise n°2 sur le produit
Calcul du montant de la facture
Remise 3
Facultatif
Valeur héritée par défaut de la Réf produit, peut être modifiée sans impacter la fiche produit
Remise n°3 sur le produit
Calcul du montant de la facture
PU Net €
Obligatoire
Valeur héritée par défaut de la Réf produit, peut être modifiée sans impacter la fiche produit
Prix unitaire net en € du produit après application de des Remise 1, Remise 2 et Remise 3
Calcul du montant de la facture
PU Net devise
Facultatif
Valeur héritée par défaut de la Réf produit, peut être modifiée sans impacter la fiche produit
Prix unitaire net en devise (si la devise du fournisseur est différente de l'euro) du produit après application de des Remise 1, Remise 2 et Remise 3
Calcul du montant de la facture
Montant HT €
Non modifiable
PU Net € x Qté
Montant HT de la facture
Montant HT devise
Non modifiable
PU Net devise x Qté
Montant HT de la facture en devise (si la devise du fournisseur est différente de l'euro)
Type TVA
Obligatoire
Valeur héritée par défaut de la famille comptable du fournisseur et de la famille vente/achat du produit, peut être modifiée sans impacter la fiche produit
Type de TVA applicable au produit et au fournisseur
Calcul du montant de TVA applicable
TVA
Obligatoire
Valeur héritée par défaut de la famille comptable du fournisseur et de la famille vente/achat du produit, peut être modifiée sans impacter la fiche produit
Taux de TVA applicable au produit et au fournisseur
Montant de TVA applicable
Dépôt
Obligatoire
Dépôt principal par défaut
ou
Dépôt sélectionné dans l'onglet DEPÔT de la pièce commerciale
Dépôt vers lequel est acheminé le produit pour stockage
Calcul des stocks par produit et par dépôt
QVA
Non modifiable
Quotient Vente Achat
Informatif
Chantier
Obligatoire
Chantier saisi dans les informations générales par défaut
Chantier(s) pour le(s)quel(s) le produit est acheté
Imputation de la facture sur le chantier (en mono imputation) ou les chantiers (en multi imputation), afin de calculer le bilan de chantier
Poids unitaire
Facultatif
Valeur héritée par défaut de la Réf produit, peut être modifiée sans impacter la fiche produit
Poids unitaire du produit
Informatif
Volume unitaire
Facultatif
Valeur héritée par défaut de la Réf produit, peut être modifiée sans impacter la fiche produit
Volume unitaire du produit
Informatif
Catégorie produit
Facultatif
Hérité de la fiche produit
Catégorie du produit
Informatif
Frais de ports
Pour appliquer des frais de ports à une pièce commerciale fournisseur, créer un produit Frais de ports et l'ajouter aux lignes commerciales de la pièce.
Délai livraison/divers
L'onglet Délai livraison/divers permet de saisir des données de transport à titre informatif.
Remplir les champs comme suit :
Délai souhaité
Facultatif
Champ de texte libre
Informatif
Commentaire affiché dans l'édition de la proposition d'achat
Conditions de transport
Facultatif
Champ de texte libre
Informatif
Commentaire affiché dans l'édition de la proposition d'achat
Transporteur
Facultatif
Champ de texte libre
Informatif
Commentaire affiché dans l'édition de la proposition d'achat
Expédition
Facultatif
Champ de texte libre
Informatif
Commentaire affiché dans l'édition de la proposition d'achat
Poids
Facultatif
Champ de texte libre
Informatif
Apparaît dans l'édition de la proposition
Volume
Facultatif
Champ de texte libre
Informatif
Apparaît dans l'édition de la proposition
Nb colis
Facultatif
Champ de texte libre
Informatif
Apparaît dans l'édition de la proposition
Palette(s)
Facultatif
Cocher / décocher
Informatif
N'apparaît pas dans l'édition de la proposition
Texte pied
L'onglet Texte pied permet de saisir un commentaire qui apparaît en pied de page de l'édition de la pièce commerciale.
Commentaires
L'onglet Commentaires permet de saisir un commentaire interne concernant la pièce commerciale.
Dépôt
L'onglet Dépôt permet de sélectionner le dépôt auquel attribuer le stock des produits commandés ou livrés. Le dépôt coché comme Principal dans les paramètres est attribué par défaut.
Le dépôt par défaut peut être modifié dans le menu BASE > Stock > Dépôts en cochant la case Principal sur un autre dépôt.
Divers
L'onglet Divers permet de saisir des informations à titre informatif.
Informations
L'onglet Informations permet de saisir des informations propres à la pièce commerciale à titre informatif.
Adresse fournisseur et livraison
Les onglets Adresse fournisseur et livraison contiennent des valeurs héritées par défaut de la fiche fournisseur.
Ces champs peuvent être modifiés dans la fiche proposition sans impacter les données de la fiche fournisseur.
Mis à jour

